问题已解决
老师,您好去年有一个月结转增值税的时候记账凭证把应交税费-应交增值税-销项税额这一栏错做成应交税费-应交增值税-销项税额抵减这个科目了,导致销项税额抵减这个三级科目里借方有余额,今年这个怎么调账啊
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速问速答借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-应交增值税-销项税额抵减
2024 02/22 15:22
84785014
2024 02/22 15:23
直接这么调的话对当年的数据有影响没有啊老师
家权老师
2024 02/22 15:24
不影响报表的数据的哈