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老师,支付办公室房租,怎么入账做分录

84784997| 提问时间:02/22 15:32
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
02/22 15:33
84784997
02/22 15:35
可不可以不用预付科目,现在银行付款了,但是还没收到发票
84784997
02/22 15:36
必须按月摊销嘛
家权老师
02/22 15:39
是滴,必须要按月分摊的,不管是否收到发票,都是预付账款
84784997
02/22 15:39
不可以用应付账款嘛,一年只有3500元
家权老师
02/22 15:41
那么等实际开票时直接做费用
84784997
02/22 17:27
意思就是,我现在做应付账款和银行,收到发票做费用和应付,是吗
家权老师
02/22 17:28
是滴,就是那个意思的
84784997
02/22 17:29
如果金额比较大,摊销的话就必须是预付账款是吗
家权老师
02/22 17:32
对的,就是那样子的哈
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