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您好,我想咨询税金相关分录,月末结账的时候怎么做。我先介绍下基本情况

84784992| 提问时间:02/22 15:55
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你是问增值税结转分录?
02/22 16:01
84784992
02/22 16:02
您好,我想咨询税金相关分录,月末结账的时候怎么做。我先介绍下基本情况:23年4季度开了发票。然后23年1月报税的时候,缴纳了:增值税1800,所得税580,城建税及附加60, 印花税13.因为是小规模,没有进项税发票,也没发生研发费用(出差等)没法做成本结转。1月开票15万分录做的是借预收,贷主营业务收入-开票、应交税金-销项税。请问根据这些情况,我应该做哪些税相关的会计分录?
小菲老师
02/22 16:08
同学,你好 借:应交税费-增值税1800,所得税580,城建税及附加60, 印花税13 贷:银行存款
84784992
02/22 16:15
老师,您没明白我说的意思。 您说的这个分录我已经做了。同时,个税,城建税,所得税做了计提和支付;增值税1800没做计提只做了支付。 现在,想问的是:正常来说,期末结转后,结转损益,结转成本。期末余额借贷方哪些税相关的是有余额,哪些是没有余额呢?根据目前我这边情况,我增值税1800的计提分录是不是要补一个咋写科目呢?还有就是我这个月没有发生差旅费,我不做结转成本的分录(借主营业务收入-开票贷研发费用),那我做什么分录?目前结转完损益以后,应交税金销项税期末余额是贷方3500(1月开票销项税),应交税金-已交税金是借方1800
小菲老师
02/22 16:18
期末余额借贷方哪些税相关的是有余额,哪些是没有余额呢? 损益类科目没有余额,其他科目都可以有余额
小菲老师
02/22 16:18
我这个月没有发生差旅费,我不做结转成本的分录(借主营业务收入-开票贷研发费用),那我做什么分录 那不行的,有收入就有对应的成本,需要结转成本
84784992
02/22 16:25
那我怎么做会计分录,结转成本的
小菲老师
02/22 16:30
同学,你好 借:主营业务成本 贷:劳务成本,库存商品
84784992
02/22 16:33
金额呢?我们贷方不是您说的这俩科目,这俩都没有。劳务成本就是主营业务收入吗?因为开票是技术服务费
小菲老师
02/22 17:05
同学,你好 你是技术服务费,那你的成本就是人工
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