问题已解决
我公司2月的时候红冲了一张1月的专票(因为开错信息了,后续要会重开)那我2月也就是这月报税的时候,按理来说就交不了这么多税呀、为什么增值税没有减少?我红冲的那张票还是要交税吗?
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速问速答你好,同学
红冲的在2月份,抵扣的是所属期的2月份的申报
1月份的正常交税
02/22 21:05
84785016
02/22 21:09
啊 我2月冲的要2月才少交税呀,那到时候是报税时自动减少这个金额吗?还是我要手动改增值税表上的金额?
冉老师
02/22 21:10
不能手动改
3月初申报2月份时候,会自动减去这一笔
84785016
02/22 21:13
那这个一月份多交的税钱、就只能下月抵扣吗?不会退回公司账户头吗
冉老师
02/22 21:14
那这个一月份多交的税钱、就只能下月抵扣吗?
是的,抵减下个月的
84785016
02/22 21:16
还有我想问下,那我2月要是不开票呢?能抵扣以后月份的增值税吗
冉老师
02/22 21:18
2月要是不开票,能抵扣以后月份的增值税
84785016
02/22 21:19
说白了 这个钱就不得退还给我了嘛、只能抵扣
冉老师
02/22 21:21
是的,是这样的,税务局不退,抵扣未来的
84785016
02/22 21:21
好的 谢谢老师
冉老师
02/22 21:22
不客气,同学,早点休息