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增值税申报几分的差额,如果申报金额比发票金额多,那就是营业外支出,摘要:增值税差额调整,借营业外支出_差额调整 贷应交税金_增值税_销项税额。如果是申报金额比发票金额少,就是营业外收入。借:应交税费_增值税_销项税额 贷营业外收入_差额调整,以上对吗

84784966| 提问时间:2018 03/29 14:20
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
上述处理正确,用营业外收入与营业外支出核算,但另外一个科目不是销项税,是应交税费——未交增值税
2018 03/29 14:23
84784966
2018 03/29 14:42
老师,调整的分录是放在申报月对吗?比如发票是1月开,增值税2月申报,那么调整分录是放在2月吗?
江老师
2018 03/29 14:46
发现问题就可以调账处理。放在2月、3月都可以
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