问题已解决
老师,你好!老板名下有A和B两家公司,由于受经济环境影响,老板决定把B公司的账务拼到A公司(我负责内账,B公司不再有业务),比如B公司拼到A公司财务报表的科目是其他应收款-B公司10000元,对应的明细在其他应付款-B公司10000元,请问老师,如果B公司账有需要支付的款项,我的分录这样做对吗? 借:税金及附加 贷:其他应收款-B公司 借:其他应付款-B公司 贷:营业外支出
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速问速答您好,不对,业务是A公司的,就没有其他应收款-B公司了啊,B公司账务就没有了,申报就是0申报,
02/23 12:06
84784954
02/23 12:28
老师,这是内账,把B公司的尾数转到A公司,A公司中B公司挂其他应收款和其他应付款,只是其他应付款是有具体明细的,如果其他应收和其他应付对冲,账就平了
廖君老师
02/23 12:30
您好,也不是这么做账的,各做各的账,月末把报表合并就可以了,抵销内部的往来
84784954
02/23 12:47
我去年12月份就结转过来了,其他应收-B公司结转余额(这是总数),其他应付-B公司结转余额是有子明细账,这两个科目是对应的
廖君老师
02/23 13:03
您好,咱是内账,您能核算清楚也没有关系的,反正又不用您的账去报税
84784954
02/23 13:17
借:税金及附加
贷:其他应收款-B公司
借:其他应付款-B公司
贷:营业外支出
我就想知道分录这样写有没有问题?因为这样的话B公司的收入冲营业外收入,支出冲营业外支出,这样对A公司的利润好像又有影响
廖君老师
02/23 13:19
您好,有问题的,这个分录都看不懂。正确的做法是各做各的账,您这个账外人是看不懂的哦,我做财务也20年了,不明白咱这个分录
84784954
02/23 13:30
那B公司有未收账款10000元入账到A公司,也就是这10000元的账务由A公司代收代付B公司的业务,那这分录应该怎么写?谢谢小天老师!
廖君老师
02/23 13:32
您好,A公司账 借:银行 10000 贷:其他应付款 -B 10000
B公司的账 借:其他应付款 -A 10000 贷:应收账款-客户 10000
84784954
02/23 13:40
实际B公司结转的余额里包含有银行存款,库存商品,预收账款,应付账款和其他应付款,这些应该怎么结转到A公司呢
廖君老师
02/23 13:41
您好,AB公司各做各的账,再合并报表哈,这样清楚,
84784954
02/23 13:42
结转到A公司后,B公司实际银行支出在A公司账务里又怎样写分录?
84784954
02/23 13:46
小天老师,两个公司的账不能合并到一起吗?老板想把B公司的账转到A公司,B公司不再做报表也不再有业务往来
廖君老师
02/23 13:47
您好,咱这样做账很乱的,AB公司自己做自己的哈,分录写不来的,乱的