问题已解决
红冲过的进项税额发票,已经抵扣这张了,下次报税怎么操作啊?这张已经抵扣过的红冲的发票怎么办
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速问速答你好,已经抵扣过发票被红冲了,报税的时候做进项税额负数处理就是了。
02/23 18:59
84784958
02/23 19:01
怎么做负数处理,哪个表
邹老师
02/23 19:01
你好,就是附表二的进项税额栏次按负数
比如正数进项税额10万,负数进项税额1万,附表二的进项税额按9万填写