问题已解决
23年10月采购的原材料10月份做了入库,项目在11月已确认收入并且将原材料已领用在11月已结转成本,到24年1月收到原材料红字发票 请问1月收到的原材料发票怎么入账?如果把10月原材料冲红?冲红的话原材料就是负数怎么处理 11月结转的该原材料成本要不要也冲红? 24年1月份分录怎么做?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你原材料不是领用了,为什么有红冲呢?
02/23 22:24
王晓晓老师
02/23 22:24
结转的成本先冲红,然后再冲原材料
84784947
02/24 01:13
材料名称和数量都开错了 对方给我们开了负数
84784947
02/24 01:14
结转的成本先冲红,然后再冲原材料 分录?
王晓晓老师
02/24 09:14
借:生产成本(红字)贷:原材料(红字)
借:原材料(红字)贷:银行存款(红字)或者这一步直接借:原材料(红字)旧的那个材料 原材料(蓝字)新的那个材料