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老师,这个第五项, 第一,申报加计扣除减免税的研究开发支出 第二,加计扣除减免税金额 第三,高新技术企业减免税金额 我们23年的研发费用是1251千元,上面的三个我怎么计算呢

84785017| 提问时间:02/24 11:13
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王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,研究开发支出1251,高企减免税额,加计扣除税额这个要看你自己的保存,
02/24 11:20
王璐璐老师
02/24 11:21
要你的报表哈,你看下你的高企的申报表罗
84785017
02/24 11:21
自己保存是什么意思
王璐璐老师
02/24 11:24
这个是打错字了,看报表的意思哈,不好意思,小孩子在旁边吵
84785017
02/24 11:26
这是12月的申报
王璐璐老师
02/24 11:28
你好,92万多是加计免税金额
王璐璐老师
02/24 11:29
高企减免税额是 零的哈
84785017
02/24 11:30
高企减免税额是什么意思,根据什么来算呢
王璐璐老师
02/24 11:32
你好,本来是25个点的所得税,高企就是15个点的,你们没缴税,这个没享受的
84785017
02/24 11:33
知道了,谢谢老师
王璐璐老师
02/24 11:38
加油,等你的好评哦
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