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老师,12月暂估的费用,1月份收到的发票怎么做账呢

84785012| 提问时间:2024 02/25 15:53
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,一般情况下,先把原来的暂估分录红冲,再根据发票和付款来做实际的分录。
2024 02/25 15:54
84785012
2024 02/25 15:56
老师,12月暂估,和次年1月到的发票也是按这样做吗?
王雁鸣老师
2024 02/25 15:57
同学你好,是的,也是这样做分录的。
84785012
2024 02/25 16:00
老师,暂估凭证有销售费用和管理费用,现在到的是销售费用的发票,可以只冲回销售费用的暂估吗?管理费用等发票到了再冲回呢
王雁鸣老师
2024 02/25 16:02
同学你好,可以只冲销售费用的。
84785012
2024 02/25 16:02
好的,谢谢老师
王雁鸣老师
2024 02/25 16:02
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
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