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老师就是我们过年发的福利这个要怎么做账?

84784974| 提问时间:02/25 16:04
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,一般情况下,借,管理费用-福利费等科目,贷,应付职工薪酬-福利费,同时,借,应付职工薪酬-福利费,贷,银行存款等科目。
02/25 16:05
84784974
02/25 16:08
老师就是要结转成本搭,成本要怎么结转
王雁鸣老师
02/25 16:10
同学你好,一般情况下,借,本年利润,贷,主营业务成本。这张结转即可。
84784974
02/25 16:11
老师不对呀,库存商品也得减少搭
王雁鸣老师
02/25 16:12
同学你好,额,先做分录,借,主营业务成本,贷,库存商品,再做上面的分录即可。
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