问题已解决
上期有留抵税额一千多,当期销项-进项是两百多,那就是留抵的税额本期会用掉一部分,怎么做账务处理呢,增值税结转分录怎么写呢?谢谢
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速问速答你好,上个月留底你转到未交增值税了吗?
02/25 18:07
84785035
02/25 18:08
没有转到未交呢
耿老师
02/25 18:10
你好!在进项税科目底下吗?
一般是
借应交税费应交增值税销项税
借应交税费未交增值税
贷应交税费应交增值税进项税
这样吧进项和销项都结转完,结转到未交增值税,有未交增值税的借方余额
84785035
02/25 18:11
也可以当月不结转增值税是吧
耿老师
02/25 18:13
你好!可以的,但是一般为了好计算每月都结转一下
84785035
02/25 18:15
如果前期留抵的做到待抵扣科目了呢
84785035
02/25 18:15
可以这样冲销掉吗
耿老师
02/25 19:14
你好!可以这样处理