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老师,残保金还用计提吗?怎么做分录?需要的话,年底没有计提怎么处理?

84784972| 提问时间:02/26 08:41
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明&老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
同学你好,需要计提。 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金 扣缴 借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目
02/26 08:42
明&老师
02/26 08:43
年底没有计提的话,可以放在24年做。
84784972
02/26 08:44
那是23年的残保金,需要调整23年底的报表吗?汇算清缴需要调整吗
明&老师
02/26 08:46
同学你好,如果按照标准做法,23年的飞天肯定是需要调整23年报表,汇算也是要调的。
84784972
02/26 08:48
老师,残保金不计提,交的时候直接交可以吗
明&老师
02/26 09:03
是的,交的时候计提后交款也没问题的。
84784972
02/26 09:11
那不调整23年的报表可以吗
84784972
02/26 09:11
不会调。能讲讲吗
明&老师
02/26 09:12
同学,假如1月实际付款残保金。按实际的金额做,计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金 扣缴 借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目。
明&老师
02/26 09:13
算到24年的费用就可以,不调23年的只能这么做。
84784972
02/26 09:16
那汇算清缴怎么做?有影响吗
明&老师
02/26 09:17
费用做到24年汇算就不调了。
明&老师
02/26 09:17
可以告知老师金额大概多少吗?
84784972
02/26 09:24
2.9万左右老师,还用调吗
明&老师
02/26 09:27
同学你好,不算大,如果只是这一笔,建议就入24年。
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