问题已解决
老师,你好!23年应付职工薪酬贷方余额还有1004.32元,我应该怎么检验我这个余额是正确还是错误的,还有应付职工薪酬怎么冲平?我是小白,这样提问不知道老师能理解不,谢谢!
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速问速答同学你好
少计提了吧
补计提就可以
02/26 11:53
84785018
02/26 11:54
那会计分录应该怎么处理
84785018
02/26 11:58
意思是说贷方还有余额,是少计提了,我这边需补计提冲平,是吗
朴老师
02/26 12:02
同学你好
对的
补计提就可以
84785018
02/26 12:04
那补计提的会计分录应该怎么处理
朴老师
02/26 12:06
同学你好
跨年的分录吗
是什么会计准则
84785018
02/26 12:10
我这个是内账的,我想直接在23年12月反结账,补提分录应该怎么处理
84785018
02/26 12:10
那跨年的分录又怎么处理
朴老师
02/26 12:17
内账直接计提就可以
不用考虑跨年不跨年
84785018
02/26 12:27
好,那会计分录应该怎么写才对
84785018
02/26 12:28
想学习学习,我怕又搞错了
朴老师
02/26 12:31
借费用科目
贷应付职工薪酬
84785018
02/26 12:34
借:管理费用 贷:应付职工薪酬
朴老师
02/26 12:39
对的
是这样做分录