问题已解决
销售后客户不开票当月就报了无票收入,次月是又说需要票要求开出,但已经报过税了,再开票就重复报税了,怎么处理?
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速问速答你好,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏里面填写证书就可以
02/26 13:04
84785009
02/26 14:04
还可以这样填吗?就是报增值税时,在采集填销项和进项发票那里填吗?
郭老师
02/26 14:05
对的,是的,是这么做的。
84785009
02/26 19:04
那进项可以按冲减后的报税金额准备吗?就是蓝票减红票后的金额。不会还是按开的蓝票金额来算抵扣进项税吗?
郭老师
02/26 19:05
销项减进项,它两个是一样的,是零,不需要再交。
84785009
02/26 19:34
填无票负数也是销项,我是问可以正数减负数后再算需要抵扣的进项吧?
郭老师
02/26 19:42
是的对的,可以这么做的