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已抵扣进项税额转出分录如何做?

84784968| 提问时间:02/26 15:21
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
已抵扣进项税额转出分录的做法如下: 当企业将已抵扣的进项税额进行转出时,会计分录为:借:原材料(或库存商品等科目)(红字),贷:应付账款(红字),应交税费——应交增值税(进项税额转出)。 结转转出的进项税额时,会计分录为:借:应交税费———应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费——未交增值税。 缴纳增值税时,会计分录为:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款。
02/26 15:23
84784968
02/26 15:26
我们是属于服务行业,之前付款分录是借:主营业务成本  借:应交增值税-进项税额  贷:银行存款
易 老师
02/26 15:28
借:主营业务成本,贷:应交税费应交增值税进项税额转出
84784968
02/26 15:32
后面还有分录吗?借:应交税费-增值税进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税,交税费的时候:借应交税费-未交增值税 贷:银行存款
易 老师
02/26 15:32
后面月度一起都要做的
84784968
02/26 15:43
什么意思啊老师,没有发生进项税额转出也要做这个分录?
易 老师
02/26 15:46
是结转应交的税金要做的分录,当月不需要交税,可以不做
84784968
02/26 15:51
好的,谢谢老师
易 老师
02/26 16:00
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
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