问题已解决

老师,你看根据我上面提供的已知条件,这个表格里的信息和需要缴纳的税算的对吗?谢谢

84784995| 提问时间:02/26 16:37
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!每个税种的公式能截一下吗?
02/26 16:39
84784995
02/26 16:40
你帮我算下吧
84784995
02/26 16:41
看看我算的对不
丁小丁老师
02/26 16:41
您好!那你们的情况是什么样的呢?这个印花税不好算,因为不同的合同它的税率也会不一样的
84784995
02/26 16:44
这不就是购销合同吗?有啥不好算的,就按收入和购进的金额缴纳不就行了吗
丁小丁老师
02/26 16:50
您好!你们的成本都有进项发票的话,那么进项没错,都是13%税率,销项也没错,印花税也就没错
丁小丁老师
02/26 16:52
因为印花税的计税依据是合同,签了合同,尽管当期没确认收入成本,那也是要交印花税的 如果你们的收入成本都有对应合同,税率都是13%,合同没有单独写明增值税,那就是按照含税金额计算印花税,你的计算就是对的
84784995
02/26 17:05
虽说缴纳了印花税但实际也能抵扣所得税对吗老师?
丁小丁老师
02/26 17:49
您好!印花税可以减少利润,是可以抵减所得税的
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