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老师好,问一下应付和预付科目对冲应该怎么做账?

84785045| 提问时间:2024 02/26 20:14
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速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
应付和预付科目对冲的做账方法是:当应付账款和预付账款有相同供应商且金额相等时,可直接对冲,借记应付账款,贷记预付账款。若金额不等,差额部分需另外处理。此操作须确保双方科目余额正确,遵循会计原则。
2024 02/26 20:15
易 老师
2024 02/26 20:16
同学您好,借:应付账款,贷: 预付账款
84785045
2024 02/26 20:20
金额是为正数吗?
易 老师
2024 02/26 20:20
学员您好,是的,对的
84785045
2024 02/26 20:21
我一直把它和红冲搞混
易 老师
2024 02/26 20:22
这个不是红冲,是转账冲减
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