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老师我们收到图书项目资金怎么做账,对方不开发票

84784977| 提问时间:02/27 09:16
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借银行存款 贷专项应付款等。
02/27 09:17
84784977
02/27 09:18
那如果开票呢,以后发生图书成本支出昵
宋生老师
02/27 09:20
你好!他为什么给你们这笔钱
84784977
02/27 09:22
我们申请的资助项目,中了就给了,先给70%结题审核后给剩下30%
宋生老师
02/27 09:23
你好!开票就要看你们开什么项目了 发生图书成本,你们可以借专项应付款-XX项目 贷银行存款
84784977
02/27 09:26
不用先走生产成本吗,图书完成后还要入库
宋生老师
02/27 09:27
你好!你是生产图书的?
84784977
02/27 09:34
对,出版在
宋生老师
02/27 09:35
你好!这样的话你可以计入生产成本
84784977
02/27 09:41
那从来到完工结题应该怎么做账老帅,从耒款到入库结题
宋生老师
02/27 09:45
你好!借银行存款 贷预收账款 然后借原材料 贷应付账款等, 然后借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品
84784977
02/27 10:10
那专项应讨付款也不平昵,而且借生产成本货银存
宋生老师
02/27 10:13
你好!不用了,因为一开始以为是补助。 不用入专项应付款,入预收账款
84784977
02/27 11:59
那收入怎么计呢
宋生老师
02/27 12:00
你好!借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
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