问题已解决
老师,我想问下已入账未抵扣的进账放去待认证进账税,具体分录应该怎么做呀,后边不是说还要转入其他流动资产,那分录又怎么弄哇
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速问速答同学你好
借费用等科目
借待认证抵扣进项税
贷银行存款
02/27 13:29
84784952
02/27 13:40
不是要转入其他流动资产吗
朴老师
02/27 13:46
同学你好
分录没有这个科目呀
84784952
02/27 15:32
那我以前听他们说的要转入其他流动资产呢,太奇怪了,那就只在待认证进账里提现,等认证的时候在转入进账税对吗
朴老师
02/27 15:35
同学你好
做账不用
没有这个科目
84784952
02/27 15:47
那这个余额还是在应交税费底下的哇
朴老师
02/27 15:51
同学你好
对的
是这样
84784952
02/27 15:55
好的,那前两个月我那两笔弄错了怎么办,都转其他流动资产了哦
朴老师
02/27 16:18
冲减了就可以,没有这个科目
84784952
02/27 17:04
好的,的以为其他流动资产我都放在待处理财产损益里的
朴老师
02/27 17:07
这个不是的哦
按会计准则科目来