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支付给对方公司的仓储过户费 如何做账 需不需要问对方要仓储过户费发票? 我们这款项已打给对方

84784958| 提问时间:02/27 13:29
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,当然是要发票的,没有发票的成本费用是不能税前扣除的。 借:管理费用-服务费
02/27 13:30
84784958
02/27 13:31
业务员说我们把仓储过户费打过去后 在退还我们公司5000的保证金 这样的话仓储费的发票还要么 应该不牵扯吧 正常要发票对么 借管理费用 服务费 贷银行存款么
廖君老师
02/27 13:33
您好,保证金5000元以前交过的么,反正我们付的钱以后不退的话就是要发票的
84784958
02/27 13:35
仓储费如何做账 借管理费用贷银行存款?
廖君老师
02/27 13:40
您好,看情况 的,仓储费按规定是要计入到产品成本的,我们有生产的话,这是记入制造费用-仓储费,分摊到库存商品中 仓储费是否计入成本取决于存货的存储目的和后续处理方式。以下是仓储费计入成本的情况: ● 对于生产企业来说,存货入库前的仓储费用可以计入采购成本,这些费用包括运输费用、保险费用、关税等。 ● 对于商业企业来说,所有的仓储费用都应计入销售费用,因为商业企业的业务主要是销售商品。 ● 特定情况下,如为达到下一生产阶段所必需的仓储费,应计入存货成本
84784958
02/27 13:55
收到退回的仓储费 保证金如何做账 在账里有这笔业务且余额和这次退回的仓储费 保证金一致
廖君老师
02/27 14:01
您好,这个记往来 支付时  借:其他应收款,  收到时  贷:其他应收款
84784958
02/27 14:21
这样之前做账的余额就冲掉平了吧?
廖君老师
02/27 14:23
您好,是的呢,往来账是平的
84784958
02/27 14:28
我看之前做账对方公司是应付账款 现在借银存贷应付是不是也没错?
廖君老师
02/27 14:33
您好,是的,没有错的,用哪个往来科目都可以
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