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老师,充值1000送100的问题,我想问一下,在充值的时候,送的100怎么做分录, 充值的时候,借:银行存款1000,贷:预收账款1000,对吧

84785041| 提问时间:02/27 16:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的,对的,是这么做的,借销售费用,贷预收账款100
02/27 16:33
84785041
02/27 16:34
那充的时候送的100,借什么科目呢,贷是销售费用,是吧
84785041
02/27 16:35
哦哦,我以为没有实际给钱的,不做预收账款这个科目呢
郭老师
02/27 16:37
赠送的可以做销售费用的。
84785041
02/27 16:40
老师,充值的时候也是借:销售费用吗
84785041
02/27 16:40
不是使用的时候才借:销售费用,贷:主营业务收入吗
84785041
02/27 16:41
因为充值的时候不是当月使用
郭老师
02/27 16:42
你好,可以的,也可以这么做的。
84785041
02/27 16:44
老师,我是想问,充值的时候赠送的100怎么做分录 不可能充值的时候也是借:销售费用,使用的时候也是借:销售费用,这样不合理啊
84785041
02/27 16:45
因为使用的时候才算业绩,才算有这笔销售费用呀,是这样理解吗
84785041
02/27 16:45
因为我可能是这个月充值,后面几个月再使用的,只是先放在充值那里
郭老师
02/27 16:45
你不想要体现充值的赠送的。 借银行 贷预收账款, 如果你想要提现,借银行房款、销售费用,贷预收账款,还有哪里不明白?
84785041
02/27 16:54
充值的时候是借销售费用,贷预收账款,那使用的时候也是借销售费用,贷主营业务收入吗
郭老师
02/27 16:54
借预收账款 贷主营业务收入
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