问题已解决

老师 想问一下,材料入库暂估的,比如说暂估的时候 原材料 100 应付账款-暂估款 100,来发票的时候冲暂估原材料-100 应付账款-暂估款 -100 开发票 借:原材料 101 进项 13 贷:114 这个原材料差异怎么做

84784955| 提问时间:02/27 19:53
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谢谢老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
同学您好,原材料的差异计入当期就可以了
02/27 19:55
84784955
02/27 19:58
因为要做进项存,这个怎么做分录,是再做一张凭证 借:制造费用-物料消耗 贷:原材料 还是开发票的时候就做 借:原材料 100 制造费用-物料消耗 1 进项13 贷:应付114 这个对吗
谢谢老师
02/28 07:06
这个差额放入当期就可以了,由本期的销售和库存承担
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