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老师,上个月快账软件里凭证结账,有个凭证银行写错了,怎么办。

84785013| 提问时间:02/28 07:30
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84785013
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
现在做一个分录吗
02/28 08:06
84785013
02/28 08:06
软件已经结账了,
84785013
02/28 08:07
好的我试试
84785013
02/28 08:08
做一个冲红凭证,在做正确的,时间做在一个月里
84785013
02/28 08:16
把那个凭证点了冲红,保存了,就是负数了
84785013
02/28 08:17
这样对吗
84785013
02/28 08:23
这个重新做个新凭证,日期2月1日了,2月第一份凭证,这样行呢
84785013
02/28 08:29
这正常一月份凭证,我就把这个贴一月呗。
84785013
02/28 08:30
我把计提做一起对吗这个
84785013
02/28 08:31
这个计提
84785013
02/28 08:34
我现在贴是1月的凭证,这个冲红和新开凭证订在二月册里吗,
廖君老师
02/28 07:31
您好,最简单的方法,把这个分录红冲,再做正确的分录就可以了
廖君老师
02/28 08:07
您好,就是结账后的操作,把上月的分录红冲,再做正确的分录,都在本月账里
廖君老师
02/28 08:09
您好,是的,这是最简单的,没有之一
廖君老师
02/28 08:17
您好,是的呀,红冲就是负数,再做一个正确的分录就完成了
廖君老师
02/28 08:17
您好,图片收到,对的哦
廖君老师
02/28 08:23
您好,没问题 的,这是对的
廖君老师
02/28 08:29
您好,不是的,我们这个凭证做在2月,红冲的分录也在2月,1月都结账了
廖君老师
02/28 08:31
您好,是的,一个红冲,一个正确分录,做在一个月
廖君老师
02/28 08:31
您好,您都做在2月就对了
廖君老师
02/28 08:37
您好,您不是说1月结账了么,不要做在1月,做在2月里
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