问题已解决
请问,2月份收到2张进项票,180万和120万,但是其中120发生退回。在3月份又收到120万票是其他商品,那这3月份的120如何做到可以在2月抵扣这个120万成本?
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速问速答你好,当月的当月退回吗?
02/28 09:20
郭老师
02/28 09:20
商品的暂估,借库存商品,贷应付账款暂估,按照这个暂估的来结转成本。
84784971
02/28 09:24
是2月退回的,当月退。那3月的票,可以放进2月抵扣吗?您说的结转成本是什么意思
郭老师
02/28 09:26
可以的,二月份相当于是没有发票已暂估,然后三月份发票到了红冲暂估再做发票的
增值税只能抵扣当月的,或者是以后月份的,不能提前抵扣。
84784971
02/28 09:29
补充哦,3月收到的120万不是对2月的补开,而是新增的商品哦,只是单纯的想看看能不能把这新的放进2月做抵扣?☺️
郭老师
02/28 09:29
不可以,发票不能提前做。
84784971
02/28 09:45
好的,那2月因为进项不够交了增值税,3月份进项又很多,大于销项,那么3月是否有备抵税,把2月已经交的税弥补一些,退回税?
郭老师
02/28 09:48
不退税,你如果不想交的话,你在二月份可以申请延期,然后三月份有了进项,四月份申报抵扣。
84784971
02/28 10:13
好的,那怎么做可以2月份进项多点
郭老师
02/28 10:16
好,你得有发票啊,你没有发票做不了。
84784971
02/28 10:21
那能不能注销2月份的销项,3月份重开,这样2月的销项就少了?
郭老师
02/28 10:22
你好,可以的,二月份儿你红冲或是作废。