问题已解决
在铁建银信上给对方汇票 如何做账 且之前有挂账 借其他应收贷其他应付 科目余额表在期末贷方有余额
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好!你现在是付款给对方是吗
02/29 10:50
84784958
02/29 10:52
已经在铁建银星付过了
宋生老师
02/29 10:52
你好!借其他应付款 贷应付票据
84784958
02/29 10:55
之前也有这样的业务 同一家公司的 借应付账款 贷应收帐款
宋生老师
02/29 10:56
你好!嗯,这是冲减了
84784958
02/29 10:59
那我这样做可以么 借应付账款贷应收账款 如果我现在做贷应付票据 之前的挂账就冲不掉了是不是
宋生老师
02/29 10:59
你好,这个具体做什么凭证是要看你具体发生了什么业务的。
84784958
02/29 11:03
业务就是采购了建材 就是付款是在铁建银信上付的 现在如何做账 之前有挂账 是收到了全额发票 然后一笔一笔在铁建上支付的 之前会计做的是借应付 贷应收账款 现在我也是在铁建上给付了一笔 这笔刚好跟之前会计的挂账金额对得上 我要是做借应付贷应收账款 就冲掉了 如果按照你说的做贷应付票据还能冲掉么
宋生老师
02/29 11:04
你好!你之前的会计做错了。
你按你的做吧。先做平。以后再按正确的来
84784958
02/29 11:05
按照我的来怎么做 借应付账款 贷应付票据么? 是银行汇票还是商业汇票呢
宋生老师
02/29 11:06
是借应付 贷应收账款
84784958
02/29 11:06
之前会计就是做的借应付 贷应收啊
宋生老师
02/29 11:10
你好,我要是做借应付贷应收账款 就冲掉了
你就做这个就好了。先做平