问题已解决

老师,对方的发票有问题,我们要做进项税额转出,怎样操作?

84784983| 提问时间:02/29 14:01
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你当时拿到发票的时候怎么做的分录
02/29 14:02
84784983
02/29 14:12
借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
宋生老师
02/29 14:14
你好!你现在借应付账款 贷原材料,应交税费-增值税-进项税额转出
84784983
02/29 14:17
我的意思是要去税务大厅弄吗?电子税务怎样操作?
宋生老师
02/29 14:18
你在申报表申报的时候,做进项税额转出就可以了。 不用去大厅处理。
84784983
02/29 14:24
申报的时候就可以,没有操作过。
宋生老师
02/29 14:25
你好是的,申报的时候做转出就可以了。
84784983
02/29 14:32
销售方发现发票开具有误,直接在电子税务局里操作了红字发票信息确认了,显示:待购方确认。我是不是点了确认,增值税报表会自动带出了
宋生老师
02/29 14:32
你好!这个看地方了。正常是要自己填
宋生老师
02/29 14:33
有的地方你申报的时候会提示你 有的是要勾选
84784983
02/29 14:34
好的,谢谢老师
宋生老师
02/29 14:37
你好!不用客气的了
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