问题已解决
我们2月开了一张发票给甲方,异地项目的工程,需要预缴2%的增值税及附加税,现在的问题是有可能3月份这张发票要红冲,重新开一张比这个发票金额小的发票,那我们多预缴了的税怎么处理?且这边3月也没有别的项目要开发票,到时候3月红冲,重新开,收入会变成负数怎么处理?
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速问速答您好
收入总的不会是负数的啊 只是3月份的是负数
多预缴的税 可以后面继续抵减销项
02/29 14:02
84784991
02/29 14:04
那3月的税怎么申报?
bamboo老师
02/29 14:05
负数跟正数发票抵消后的金额填写
按照开票汇总的数据填附表一
84784991
02/29 15:37
这样会产生退税吗?
bamboo老师
02/29 15:38
您说的退税是退预缴增值税?还是?