问题已解决

老师你好 上月进项税额100万,销项税额90万,这个怎么做账务处理呀

84785026| 提问时间:02/29 16:45
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
02/29 16:45
84785026
02/29 16:51
这个留抵税额,现在还是直接这个处理吗,有听别人说需要做无票收入,不太了解,为什么要做这个无票收入
家权老师
02/29 16:53
留抵税跟无票收入无关
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