问题已解决
1月份小规模,发票没来,2月份来了,确定2月会开来,1月怎么暂估发票做账,分录怎么做,2月发票开来了,又怎么做分录
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速问速答您好,借:原材料 贷:应付-暂估
发票来了把上个分录红冲
借:原材料 (负) 贷:应付-暂估(负)
再按发票来做分录
借:原材料 进项 贷:应付
02/29 22:16
84784986
02/29 22:17
谢谢老师
廖君老师
02/29 22:18
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!
84784986
02/29 22:29
老师麻烦看下可对
84784986
02/29 22:30
老师麻烦看下
廖君老师
02/29 22:30
您好,是的,是这么写的
84784986
02/29 22:31
太谢谢老师
廖君老师
02/29 22:33
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!
84784986
02/29 22:38
老师。我暂估的库存商品也要结转成本,对吧
84784986
02/29 22:38
麻烦老师还给解答下,谢谢
廖君老师
02/29 22:42
您好,当然要结转,我们暂估就是为了能结转成本,利润变小
84784986
03/01 19:47
谢谢谢谢老师
廖君老师
03/01 19:49
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!