问题已解决

老师,23年有些费用发票没有拿来,我做了白条,24年发票来了我应该怎么处理

84784959| 提问时间:03/01 08:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,红冲之前的,然后再做发票的。
03/01 08:32
84784959
03/01 08:55
比如23年2月做了白条,24年1月我拿到了发票,那我是在23年12月做这个白条的红冲,还是24年1月还是23年2月,24年拿到的发票做成本我是几月的时候做账,我不知道什么时间点红冲什么时间点做拿来发票的账
郭老师
03/01 08:57
你好,那就在2024年一月份红冲暂估的,去年2月份的。
郭老师
03/01 08:57
借其他应付款、 贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润, 贷其他应付款等
84784959
03/01 09:25
那以后我报给税局23年报表还是按照我原本的报表数据吗,如果24年开进来一张发票是100万,我白条65万,那这张发票我就是65万计入未分配利润,35万做24年成本,使得23年白条正好有对应的数开进来,不变23年的报表,是这样吗
郭老师
03/01 09:25
可以的,可以这么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~