问题已解决
我们建筑公司2023年1月收到一张发票,23年2月已抵扣,现在开票方税务局发现发票有误,像这种情况,开票方怎么处理,我公司需要做什么
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速问速答同学你好
你们申请红字发票信息表
03/01 09:23
84785034
03/01 09:25
目前对方已经申请了红字信息表,开具了红字发票,并开具了正确的蓝字发票,现在我公司需要怎么做呢
朴老师
03/01 09:30
你只要原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录就可以
不影响去年的损益也不影响今年的
84785034
03/01 09:31
哦哦,这样也不会涉及多交税吧,这个负数发票是冲减到红冲当月,还是发票开错当月
朴老师
03/01 09:34
对的
这个不涉及多交税
什么时候红冲什么时候做分录
84785034
03/01 09:35
老师,这样操作需要提前跟税局沟通吗,会有风险吗
朴老师
03/01 09:41
同学你好
这个不需要的
没有风险