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你好,老师,上个月销售货物,款已经发收,货也发了,但未开票,当时是这样子做的分录:借应收帐款-A公司10万,贷主营业务收入10万,借银行存款10万,贷应收帐款-A公司10万。然后第二个月我才开发票给对方,可以这样做分录么?还是不需要做分录:借:应收帐款-A公司10万,贷主营业务收入10万,借应收帐款-A公司 -10万,贷主营业务收入-10万??

84784987| 提问时间:03/01 10:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的,对的,是这么做的。
03/01 10:26
84784987
03/01 10:49
老师,你好,如果,这种情况是跨年才给开发票,我也可以这样做么?
郭老师
03/01 10:50
可以的,这个不影响的,还是和当年的一样。
84784987
03/01 11:06
好的,老师,像确认库存商品也是这种情况,跨年了,我也是同当年的一样处理可以?
郭老师
03/01 11:07
是的,对的,是这么做的。
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