问题已解决
老师我2月份开了261360的普票,然后3月1日把2月份开的261360的普票红冲了,改开了261360的专票,今天报税的话我的怎么申报增值税,是不是可以直接0申报呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答不可以的,2月正常申报,3月按红冲后的金额申报
03/01 10:36
84784951
03/01 10:41
老师您帮我看看一般纳税人得填在哪项里?
家权老师
03/01 10:44
2月正常按开票的金额填报就是
84784951
03/01 10:47
老师我不会填,是不是在第八行免税销售额那项写不含税的发票总额就可以
家权老师
03/01 10:49
你是免税的,就填附表1对应的免税栏
84784951
03/01 11:10
老师您看我填写在我笔指的这项免税销售额对吗
家权老师
03/01 11:13
具体填在第8,9栏的哈
84784951
03/01 11:30
老师你帮我看看咋回事呗?不是写免税的销售额吗?
家权老师
03/01 11:33
需要填报附表1的,不能直接填主表
84784951
03/01 11:48
哦!明白了,老师那我是不是还需要点一下发票提取
家权老师
03/01 11:52
填报数据准确就不需要。