问题已解决

老师,你好!我咨询您一个问题,客户当月没销售但是给客户年返了,这个怎么入帐合适,客户年返使客户帐上余额增加了

84784948| 提问时间:03/01 11:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,发票你们是怎么开的?
03/01 11:10
84784948
03/01 11:11
这种零售客户没有给客户开发票
郭老师
03/01 11:14
那你之前做了无票收入吗?如果是的话,可以冲你的无票收入。
84784948
03/01 11:35
没有啊,我们是客户销售了才确认无票收入,这个是没销售,给客户返利当货款导致客户预收款余额增加
郭老师
03/01 11:35
借预收账款或者应收账款,贷银行存款。
84784948
03/01 11:44
贷方不能用银行存款吧,实际上没有收到钱,是返利抵货款了,
郭老师
03/01 11:45
借发出商品 贷库存商品。
郭老师
03/01 11:46
到时候正常销售和返利之后的一块确认收入。
84784948
03/01 11:48
借:销售费用_返利支出,贷:预收帐款
84784948
03/01 11:48
这样入帐可以吗
郭老师
03/01 11:50
可以,那你以后这个预收账款需要多收入。
84784948
03/01 14:09
那有没有更好入帐方法,使预收帐款余额增加
郭老师
03/01 14:11
借应收账款 贷预收账款
84784948
03/01 14:19
好的,谢谢老师,但是还不太理解为什么要这样入帐
郭老师
03/01 14:20
你好,这里面体现了返利,如果又发生了,你再冲了就行,这里不影响利润,为了让他不影响利润
84784948
03/01 14:38
借:应收帐款~返利,可以这样设二级科目吗?到时候返利部分产生销售再冲销对吗,
郭老师
03/01 14:39
可以的,可以这么做。
84784948
03/01 14:42
好的,如果当月销售是1000,代金券1100,实际确认销售收入是不是_100,可以这样理解吗
郭老师
03/01 14:43
好,这个1000里面还包含着一千一吗?按我的理解的话,一共销售了2100,然后你确认收入1000。
84784948
03/01 14:51
其实1100代金券没有销售,这个代金券用来抵货款
郭老师
03/01 14:52
你好,代金券1100可以不用做。收入1000。
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