问题已解决
老师,收到合作方回的款,我们还未开发票给他,怎么写分录
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速问速答您好!你先借银行存款 贷预收账款
03/01 11:48
84785039
03/01 11:50
那在怎么计入到主营业务收入呢
宋生老师
03/01 11:50
你好!开票的时候再转入了
84785039
03/01 12:00
那怎么写分录呢
宋生老师
03/01 12:00
你好!借预收账款 贷主营业务收入 应交税费