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老师 问一下出口退税 收到退税 分录怎么做

84785007| 提问时间:03/01 11:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 外贸企业还是生产型
03/01 11:50
84785007
03/01 11:51
生产型企业
朴老师
03/01 11:51
 :账务处理如下:   1、购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。   借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等     贷:银行存款/应付账款等。   2、出口货物   借:银行存款/应收账款等     贷:主营业务收入   结转成本   借:主营业务成本     贷:库存商品。   3、计算当期不得免征和抵扣税额、当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下:   借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)       应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)       主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额)     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)         应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。   4、收到出口退税款   借:银行存款      贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。
84785007
03/01 11:54
计提能当月吗 计提加收到退税款
朴老师
03/01 12:01
同学你好 那得看退税速度了
84785007
03/01 12:07
退税报表是当月提交上去的 退税也是当月下来的
朴老师
03/01 12:09
按我上面给你的来做
84785007
03/01 12:16
好的 谢谢老师
朴老师
03/01 12:21
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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