问题已解决
老师,账上有笔应收账款在贷方,但是实际这笔金额已经开票和报税,这个账上怎么处理呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
你好。那就转到收入借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。按照收入的这个金额开票填写申报报税。
2024 03/01 15:01
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/01 15:03
税是已经交了的
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/01 15:04
票也是开了的
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/01 15:06
那现在。账务处理的按照我账务处理的,按照我说这个处理就行。
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/01 15:13
那就直接借:应收账款,贷主营业务收入吗
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/01 15:13
因为税是交了的就不确认应交税费了
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/01 15:19
税款交了,但是咱账务处理上也要把这个税款体现出来的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/01 15:19
要是前面做了税的科目这里不用做了对