问题已解决

老师麻烦问一下我二月份开了24万普票,3月1日作废了改开专票了,合计要3月份用专票抵扣,但是我普票是3月份作废的,这跨月了,我这个普票又抵扣不了,这种情况我应该怎么办?

84784951| 提问时间:03/01 16:56
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们抵扣进项是不分开出专票和普票的,收到进项就可以抵扣了
03/01 16:57
84784951
03/01 17:01
老师那这种情况的话我是不是就2月份的报表提前抵扣一下就可以了,然后3月份的报表还用抵扣吗
84784951
03/01 17:02
我三月份报表要是没有销售的情况下就可以直接0申报了是吗?
廖君老师
03/01 17:02
您好,是的,3月红冲又开蓝票,加减后不用交税的
84784951
03/01 17:11
那我这边报表应该怎么填报
廖君老师
03/01 17:17
您好,2月申报普票的收入和增值税,3月申请普票的负数收入增值税,还有蓝票的正数收入增值税,附表1读入就可以了
84784951
03/02 08:36
老师这种情况就可以不用交税了吗
廖君老师
03/02 08:38
您好,是的,正负相加为0不用交增值税的
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