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老师,您好!公司买了一辆车,怎么做账?
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借:固定资产
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
03/01 17:01
84785012
03/01 17:03
车辆购置税怎么做账?
bamboo老师
03/01 17:04
车辆购置税也计入固定资产科目哈
84785012
03/01 17:30
银行开了一张前面几个月转账手续费的专票,我前面已经做账了,借管理费用,贷银行存款,请问,这张发票我该怎么做账,做分录?
bamboo老师
03/01 17:38
借 管理费用 借方负数
借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方正数
bamboo老师
03/01 17:39
转账手续费应该计入财务费用不计入管理费用
84785012
03/01 17:42
借财务费用手续费 负数
应交税费-应交增值税-进项税额 正数
84785012
03/01 17:42
贷方计什么?
bamboo老师
03/01 17:51
贷方不需要写分录了哈
84785012
03/01 17:52
借贷不平衡
bamboo老师
03/01 17:54
都是借方 一正一负 怎么会不平啊
84785012
03/01 17:58
这样的不平
bamboo老师
03/01 18:54
财务费用也是税金金额啊
bamboo老师
03/01 18:54
只需要把税金冲销掉啊