问题已解决

老师,水电费怎么计提,我们是一般纳税人,对方次月给我们开专票。

84784949| 提问时间:03/01 20:20
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张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!做暂估 借:管理费用等 不含税金额 贷:其他应付款-暂估 下月收到票 红冲暂估分录,再做正确分录
03/01 20:21
84784949
03/01 20:23
不是做应付账款吗
张晓庆老师
03/01 20:29
你好!其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项,而应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。 所以水电费放到其他应付款
84784949
03/01 20:34
我挂了供应商可以吗?
张晓庆老师
03/01 20:50
你好!没关系,下次记得挂其他应付款即可。
84784949
03/01 21:46
那我收到的物业费预存款,金额不大几百块,可以直接做费用吗?还是先做往来?
张晓庆老师
03/01 22:24
你好!收到的物业费预存款先挂往来。
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