问题已解决
教培机构是个体户核定征收,收入是按实际收款就确认收入还是按学员实际消课后的金额确认收入?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,实际消课后的金额确认收入,收款是预收款挂往来科目
03/01 21:32
84785020
03/01 21:35
个体户核定征收,没有做账,怎么挂预收往来呀,会有税务风险么
廖君老师
03/01 21:37
哦哦,核定也要有账呀,收入一直低于核定确实不用做账,但我们要有依据说服税务我们确实只有这些收入,但我们账户里会集中收款的又不作为收入,得让税务认同嘛
84785020
03/01 21:42
老师我没懂你的意思?意思是虽然核定内不用做账,但是又有收入没有入收入,要让税务觉得你确实有这么多收入还是要有账去让税务看么?
廖君老师
03/01 21:48
您好,对不起,我没表达清楚,开学季我们收入300的学费,税务给我们核定是100,要让税务认同我们只申报低于或等于100的收入,得有资料呀,如果我们有账不是清楚了么,咱就是预收款,学员实际消课后的金额确认收入(上课后有学员的签字)
84785020
03/01 21:54
有消课的系统看,税务会认可这个收入系统么?之前一直没有做账,都是按消课的系统入的收入
廖君老师
03/01 22:00
您好,那挺好的,我们有自己的系统税务当然能认的,税务也不是不讲理的
84785020
03/02 15:17
老师,请问如果给学员开了发票,是不是就应该在原来消课的收入金额里面把已开发票的金额减下来再去申报收入啊?不然又是销课收入又是开发票的收入是不是就重复交税了呢?
廖君老师
03/02 15:19
您好,是的哦,我们是一般人还是小规模呀,一般人有专门一列是申报未开票收入的,先申报未开票收入正,下次开票申报未开票收入负,还有蓝字发票正,开票月一正一负没有税金,不过注意不要跨年哦
84785020
03/02 15:26
我们是个体核定征收,原来是个体户按消课收入报收入,学员开发票就用的另一个有限公司(小规模)开的发票又做了收入,这种不就重复报收入了么?所以想的是个体户可以开发票,然后个体户就按消课系统里面的已消课收入直接减去已开票收入,身下的金额去报收入,合计就是全部的消课收入,这样行么
廖君老师
03/02 15:29
您好,咱这个操作当然是重复报了
按消课系统里面的已消课收入直接减去已开票收入,剩下的金额去报收入,本来就是这样申报的