问题已解决
老师,我一月成本票不够,用的二月开进的进项发票暂估的成本入账的,金额就是按照票面金额暂估的,那我二月红冲暂估的分录怎么做?二月再重新做正确的分录又应该怎么做?
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速问速答借应付账款贷库存商品
借库存商品以借主营业务成本负数,
然后再做发票的借库存商品贷银行存款,
借主营业务成本贷库存商品
03/02 09:25
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03/02 09:27
我做暂估的分录全部红字可行?
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03/02 09:28
我冲,就还做暂估相同的分录,用全部红字,
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03/02 09:29
这样可行呢?
郭老师
03/02 09:29
可以的,可以这么做的。
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03/02 09:31
那我成本结转就不用再做红冲的吧?
郭老师
03/02 09:32
香菇和发票一样的可以不用动。如果不一样的话,需要。
郭老师
03/02 09:32
暂估和发票一样的不用动。如果不一样的需要。
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03/02 09:44
谢谢老师
郭老师
03/02 09:45
不用客气,工作愉快。