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我单位开具一张信息技术服务增值税专用发票,填写增值税附表一时,第12列服务不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额指什么,必填价格合计数使第14列扣除后锁项应纳税额为0吗

84784992| 提问时间:03/02 10:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
附表三第三行第一列没有填写吧,这个扣除是差额交税的,你们没有扣除就应该是零。
03/02 10:43
84784992
03/02 10:45
这个附表三自动生成的
郭老师
03/02 10:46
附表三保存一下,然后你再去打开主表保存。
84784992
03/02 10:49
这个扣除项目是什么?没有增值税专用发票的进项能扣减增值税吗?
84784992
03/02 10:50
确实没有核6个点的税种
郭老师
03/02 10:50
又和差额交税的收入减成本,按照这个来交增值税的才填写啊。
84784992
03/02 10:52
我这边开出去的是专票,我不交税抵了以后,对方还能抵扣吗
郭老师
03/02 10:53
可以的,可以抵扣的。
84784992
03/02 10:59
我可以用员工工资做扣除项吗
郭老师
03/02 11:02
你开的啥业务抵扣 差额的吗
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