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老师,用手工做进销存,月底盘点后,是不是依据签批后的盘点表在进销存表上做差异数量的出库呀,让期末数跟盘点数一致

84784977| 提问时间:03/02 14:50
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,需要对差异进行调账后再做出入库单调整
03/02 14:51
84784977
03/02 15:42
调账?老师是说我做凭证账的那个账吗?
耿老师
03/02 16:31
你好!盘点表差异需要做账务处理的
84784977
03/02 20:38
账是肯定要做的,只是盘点后倒推出来的那个数据是不是要做在进销存的那个出库的那张表上?
耿老师
03/02 20:40
你好,需要单独做调整表在进销存上,调整后保持账实相符
84784977
03/03 07:24
调整表?要保持真实一致,具体步骤怎么做?
耿老师
03/03 07:56
你好!单独做其他出库单过其他入库单,调整盘点差异数量
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