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这个税企业承担,那应发和实发一样,老师这个怎么做分录
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借:管理费用
贷:应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行
还有一种方式,就是把给员工的税后工资推算成税前工资,计提职工薪酬。
03/02 20:19
张晓庆老师
03/02 20:20
比如实发10000,推算后比如11000,那么计提工资费用11000,应发也做11000,扣除个税,实发10000给员工。
张晓庆老师
03/02 20:21
第一种计入管理费用的方式,此管理费用不能税前扣除。
84784968
03/02 20:24
老师不是的,这个人工资1万,税150,这150企业承担,实发1万,我按哪个计提工资
张晓庆老师
03/02 20:27
你看看,建议用第二种方法。
计提工资,
借:管理费用-工资10150
贷:应付职工薪酬10150
应发工资也做成10150。
你能明白吗?
84784968
03/02 20:28
那老师申报工资按哪个
张晓庆老师
03/02 20:32
第二种方式,申报按推算后的。也就是含税的,但是推算比较麻烦。
也可以直接用第一种方法,计提工资10000。
张晓庆老师
03/02 20:32
申报也是10000,150计入管理费用。
84784968
03/02 20:35
老师那我给员工工资发放个税多扣几十,这个可以做收入吗,这个怎么做分录
张晓庆老师
03/02 20:48
多扣了,挂往来,给员工补回去吧