问题已解决

这个税企业承担,那应发和实发一样,老师这个怎么做分录

84784968| 提问时间:03/02 20:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好! 借:管理费用 贷:应交税费-个税 借:应交税费-个税 贷:银行 还有一种方式,就是把给员工的税后工资推算成税前工资,计提职工薪酬。
03/02 20:19
张晓庆老师
03/02 20:20
比如实发10000,推算后比如11000,那么计提工资费用11000,应发也做11000,扣除个税,实发10000给员工。
张晓庆老师
03/02 20:21
第一种计入管理费用的方式,此管理费用不能税前扣除。
84784968
03/02 20:24
老师不是的,这个人工资1万,税150,这150企业承担,实发1万,我按哪个计提工资
张晓庆老师
03/02 20:27
你看看,建议用第二种方法。 计提工资, 借:管理费用-工资10150 贷:应付职工薪酬10150 应发工资也做成10150。 你能明白吗?
84784968
03/02 20:28
那老师申报工资按哪个
张晓庆老师
03/02 20:32
第二种方式,申报按推算后的。也就是含税的,但是推算比较麻烦。 也可以直接用第一种方法,计提工资10000。
张晓庆老师
03/02 20:32
申报也是10000,150计入管理费用。
84784968
03/02 20:35
老师那我给员工工资发放个税多扣几十,这个可以做收入吗,这个怎么做分录
张晓庆老师
03/02 20:48
多扣了,挂往来,给员工补回去吧
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~