问题已解决

老师早上好!员工报销发票虽然是2月的,但是3月才报销付款我可以把账先不做2月等报销付款了我再计入3月账行吗?报销里有进项专票也入在3月的所属期可以吗?谢谢

84784995| 提问时间:03/03 11:11
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
嗯嗯,没有跨年可以那样做的
03/03 11:12
84784995
03/03 11:27
老师,那员工报销的发票里有进项专票呢可以在付款月份再对应勾选进项行吗?
家权老师
03/03 11:30
可以的,没问题的哈
84784995
03/03 12:37
嗯,老师,我才从代账公司把账接过来,得从2月开始建账,现在手里有一部分员工报销票子公司同事给我的说之前已经给付过款了,那这部分付款的员工报销票子我怎么入账啊老师?
家权老师
03/03 12:59
那个款项挂其他应付款-谁支付的就挂谁。问清楚
84784995
03/03 13:55
代账公司说忘了人家不告诉,那这种情况咋办呢?报销票子已付款了的我怎么做分录呢?老师
家权老师
03/03 13:57
直接问至老板谁付的款
84784995
03/03 20:09
老师,有的是公司买礼品送客户的专票可以抵扣勾进项吗?
家权老师
03/03 20:39
进项税可以抵扣,赠送时视同销售计算销项税
84784995
03/03 20:42
老师完整的分录可以给我写下吗?从进到出,还有赠送给客户商品按多少出库计算销项税额呢?
家权老师
03/03 22:30
视同销售的处理 1、企业购进商品时,分录如下: 借:库存商品, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款。 2、企业将购进商品赠送给客户,分录如下: 借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:主营业务成本, 贷:库存商品。
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