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老师,月底有就留抵,怎么做分录?谢谢

84784979| 提问时间:2024 03/03 12:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024 03/03 12:09
郭老师
2024 03/03 12:09
转出未交增值税。借方有余额。
84784979
2024 03/03 12:16
郭老师您好,能举例吗?感觉不平呢
郭老师
2024 03/03 12:18
借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税80 贷应交税费应交增值税进项80 销项100 进项80 留底20
84784979
2024 03/03 12:23
认证的120,销项是100才有留底吧
郭老师
2024 03/03 12:25
我刚才写错了 进项100 销项80 留底20 借应交税费应交增值税销项80 贷应交税费应交增值税转出未交增值税80 借应交税费应交增值税转出未交增值税100 贷应交税费应交增值税进项100
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