问题已解决
老师,月底有就留抵,怎么做分录?谢谢
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速问速答借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2024 03/03 12:09
郭老师
2024 03/03 12:09
转出未交增值税。借方有余额。
84784979
2024 03/03 12:16
郭老师您好,能举例吗?感觉不平呢
郭老师
2024 03/03 12:18
借应交税费应交增值税销项100
贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
借应交税费应交增值税转出未交增值税80
贷应交税费应交增值税进项80
销项100
进项80
留底20
84784979
2024 03/03 12:23
认证的120,销项是100才有留底吧
郭老师
2024 03/03 12:25
我刚才写错了
进项100
销项80
留底20
借应交税费应交增值税销项80
贷应交税费应交增值税转出未交增值税80
借应交税费应交增值税转出未交增值税100
贷应交税费应交增值税进项100