问题已解决
老师新年好,请教一下这个凭证里边借方有个应收账款35万和258800,我们是卖车的,客户贷款了258800,350000类似这种分录我应该怎么做呢,附件需要附什么 老师,意思就是客户贷了款,不给我们钱,我是挂了应收账款,没记客户名字,这部分钱不是客户给,因为,贷款公司做的贷款,付给我们,但是这个钱也不是给我们了,就直接打给我们的供货商,付了车的厂家,我下掉我们应付账款了。怎么做凭证呢, 比如这个凭证,应收账款35万,本来是客户欠我们的,但是客户办了贷款手续,审批通过了,车就提走了,客户也不给我们这部分,这35万,贷款公司贷了35万付给我们厂家了,等于我们给厂家付了35万,怎么处理凭证分录呢,我这个凭证感觉做的不对 主要我把给厂家的车款做预付账款科目,而不是应付账款
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速问速答你好,附件需要个贷款协议,然后付款后有供应商的收到收据
03/03 12:29
高辉老师
03/03 12:30
借:应付账款-供应商
贷:应收账款-客户
84784966
03/03 16:19
老师,我挂的不是应付账款,而是预付账款
比如这个10万,应收也是客户贷款,直接转到厂家了,
怎么做分录呢
高辉老师
03/03 16:49
你好,根据账面,计入预付没问题的
收到供应商货物或者发票,再冲预付
借:应付账款-供应商
贷:预付账款-供应商
84784966
03/04 09:55
老师,收到几份回单,我只发给您一份,其余两张凭证哪张是正确的呢
84784966
03/04 09:56
就是网银转账手续费,财务费用
高辉老师
03/04 09:58
你好,
借:财务费用 85.25
贷:银行存款85.25
这个是正确的
84784966
03/04 10:00
我写的都是 借:财务费用 85.25 贷:银行存款85.25
我意思就是贷方银行存款我的一个在借方负数,一个在贷方正数,哪个对
高辉老师
03/04 10:06
你好,支付费用的银行存款做贷方正数 ,贷方正数是对的
84784966
03/04 10:59
那不是说财务费用比较特殊,不然财务报表的资产负债表取不了数字,
高辉老师
03/04 11:05
你好,财务费用是利息的时候,需要做借方负数,对财务费用科目等损益类科目是这样的,银行存款不影响的
比如收到利息100元
借:银行存款 100
财务费用-利息 -100
84784966
03/04 11:06
好的明白了,老师,谢谢
高辉老师
03/04 11:07
不客气,祝工作顺利