问题已解决

老师您好,我想咨询一下,如果我们签合同的时候算的金额和后来开票的金额有尾差怎么办?

84784954| 提问时间:2024 03/04 08:51
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,差额的那一部分可以放到营业外收支。
2024 03/04 08:53
84784954
2024 03/04 08:54
老师不是总金额差异,是那个开票的时候,不含税金额和税额变动
郭老师
2024 03/04 08:54
那就挂着应收或者是应付账款全部开完了之后,再有差异的放到营业外收支。
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